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关于实行审计全覆盖的实施意见论文

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  • 关于强化央行内部审计监督职责的几点建议

    关于强化央行内部审计监督职责的几点建议

    一、强化央行内审监督职责的若干建议(论文文献综述)周立群,严弘宇[1](2021)在《如何发挥内审风险提示作用》文中指出本文从方法、视角、效率三个维度,通过对基层央行内审风险提...
  • 浅谈审计风险评估

    浅谈审计风险评估

    一、浅论审计风险评估(论文文献综述)王瑞[1](2021)在《MX会计师事务所审计质量控制体系研究》文中认为卢思凝[2](2021)在《新三板企业审计风险识别与控制研究——以新...
  • 提高预算执行审计质量,规范财务预算管理制度

    提高预算执行审计质量,规范财务预算管理制度

    一、提高预算执行审计质量规范财政预算管理体制(论文文献综述)陈凯[1](2021)在《中国一般公共预算支出预决算差异研究》文中研究表明财政是国家治理的基础和重要支柱。推进国家治...
  • 公司总经理受贿300万元,导致国有资产流失5000万元(下)——过程中“制度缺陷”导致国有资产流失的问题国企股份制改造

    公司总经理受贿300万元,导致国有资产流失5000万元(下)——过程中“制度缺陷”导致国有资产流失的问题国企股份制改造

    一、公司总经理受贿300万造成国有资产流失5000万(下)——国有企业股份制改造过程中“制度缺陷”造成国有资产流失问题(论文文献综述)殷书建[1](2021)在《竞争性国企混改...
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