• 关于强化央行内部审计监督职责的几点建议

    关于强化央行内部审计监督职责的几点建议

    一、强化央行内审监督职责的若干建议(论文文献综述)周立群,严弘宇[1](2021)在《如何发挥内审风险提示作用》文中指出本文从方法、视角、效率三个维度,通过对基层央行内审风险提...
  • 浅谈农业与资源环境保护审计面临的问题及对策

    浅谈农业与资源环境保护审计面临的问题及对策

    一、浅谈农业与资源环保审计面临的问题及对策(论文文献综述)陈凯[1](2021)在《中国一般公共预算支出预决算差异研究》文中研究指明财政是国家治理的基础和重要支柱。推进国家治理...
  • 浅谈审计风险评估

    浅谈审计风险评估

    一、浅论审计风险评估(论文文献综述)王瑞[1](2021)在《MX会计师事务所审计质量控制体系研究》文中认为卢思凝[2](2021)在《新三板企业审计风险识别与控制研究——以新...
  • 提高预算执行审计质量,规范财务预算管理制度

    提高预算执行审计质量,规范财务预算管理制度

    一、提高预算执行审计质量规范财政预算管理体制(论文文献综述)陈凯[1](2021)在《中国一般公共预算支出预决算差异研究》文中研究表明财政是国家治理的基础和重要支柱。推进国家治...
  • 深入贯彻《审计法》,再创审计业绩辉煌

    深入贯彻《审计法》,再创审计业绩辉煌

    一、深入贯彻《审计法》再创审计辉煌业绩(论文文献综述)李伟[1](2021)在《时政要闻》文中研究指明(2021年5-6月)国内要闻新华社北京5月6日电国务院总理李克强5月6日...
  • 论内部审计与私人审计的协调

    论内部审计与私人审计的协调

    一、谈内部审计与民间审计的协调问题(论文文献综述)王恒亮[1](2020)在《民营企业内部审计高质量发展路径研究——以DH集团为例》文中提出随着社会主义市场经济体制的逐步建立和...
  • 集团公司内部审计

    集团公司内部审计

    一、集团公司的内部审计(论文文献综述)田雯文[1](2021)在《K制药集团问责型内部审计构建研究》文中研究指明郭盛[2](2021)在《CF铜业集团公司内部审计问题分析》文中...
  • 论行政事业单位经济责任审计中的资产

    论行政事业单位经济责任审计中的资产

    一、谈行政事业单位经济责任审计中的资产问题(论文文献综述)张格源[1](2021)在《事业单位领导干部经济责任审计问题及对策研究——以X事业单位为例》文中研究说明杨舒婷[2](...
  • 构建会计信息质量保证体系的几点思考

    构建会计信息质量保证体系的几点思考

    一、构建会计信息质量保障体系的几点思考(论文文献综述)张竞丹[1](2020)在《新时期J省财政监督转型路径探究》文中研究指明我国的监督框架内,财政监督是其中的重要组成的一环,...
  • 注意并适当使用通知和通知

    注意并适当使用通知和通知

    一、要重视并恰当使用公告和通告(论文文献综述)苏子涵[1](2021)在《农业类企业审计风险研究——以獐子岛事件为例》文中进行了进一步梳理农业可以为人类提供基本的生活资料——粮...
  • IATA 对质量标准进行审核

    IATA 对质量标准进行审核

    一、IATA运行质量标准审计(论文文献综述)林佳安[1](2021)在《Z市大气污染治理环境绩效审计案例分析》文中进行了进一步梳理环境污染问题逐渐成为我们搜索的关键词,成为悬在...